Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович Стоимость участия в семинаре: 17500 20500 руб. Зарегистрироваться
Встреча с Станиславом Маратовичем ДЖААРБЕКОВЫМ
главного бухгалтера, аудитора, специалиста по налогообложению, налогового консультанта
Налоговые риски — это не только налоговая проверка и доначисления. Многие риски можно выявить и устранить заранее — при заключении договоров, выборе контрагентов, оформлении расходов и построении сделок.
Приняв участие во встрече, вы научитесь:
выявлять налоговые риски в деятельности компании и оценивать их последствия;
снижать налоговые риски с помощью анализа договоров, учетной политики и устранения рискованных элементов;
оценивать сделки с точки зрения ст. 54.1 НК РФ и заранее выявлять признаки необоснованной налоговой выгоды;
обосновывать реальность сделок, деловую цель и экономическую обоснованность расходов и вычетов;
предотвращать налоговые риски, связанные с действиями контрагентов, дроблением бизнеса, техническими посредниками и реорганизацией;
проверять правильность применения вычетов НДС, оформления счетов-фактур и договорных условий о НДС;
определять налоговые риски при учете расходов по налогу на прибыль и правильно подтверждать их документально;
оценивать риски по займам, договорам с ИП и самозанятыми, включая угрозу переквалификации сделок и отношений;
определять последствия взаимозависимости лиц и оценивать риски контроля цен налоговыми органами;
использовать судебную практику для защиты позиции компании и снижения налоговых рисков.
Участники встречи получат практические инструменты для своевременного выявления налоговых рисков, их минимизации и защиты позиции компании при налоговом контроле.
17 декабря 2026 г.
Налоговые риски: способы выявления и минимизации
1. Налоговые риски: понятие и виды. Способы выявления налоговых рисков. Способы снижения налоговых рисков (анализ договоров, создание условий для льгот, устранение рисковых элементов).
2. Налоговые риски в связи с необоснованной налоговой выгодой.
Статья 54.1. «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ.
Реальность сделок, как важное условие признания расходов и вычетов.
Деловая цель – примеры из судебной практики (убытки при реорганизации, технические посредники, дробление бизнеса и другие примеры).
Приоритет существа над формой – правоприменительная практика.
Налоговая ответственность за контрагента.
Судебная практика по ст. 54.1. НК РФ.
Как снизить риски в связи с установленными пределами осуществления прав налогоплательщика
3. Налоговые риски по налогам и сделкам.
3.1. НДС.
Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.
Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.
Вычет НДС: счета-фактуры, условия вычета НДС, сложные вопросы.
Расходы по налогу на прибыль (экономическая обоснованность, документальная подверженность расходов)
Налоговые риски по расходам: расходы на оплату труда, расходы на премии сотрудникам; списание дебиторской и кредиторской задолженности: на что обратить внимание.
Расходы на рекламу
Прямые и косвенные расходы: где проходит граница и что указать в учетной политике.
4. Риски некоторых сделок.
Займы и налоговые риски. Беспроцентные займы: можно ли применять? Внутрифирменные займы: на что обратить внимание и как снизить риски? Переквалификация налоговым органом займов в авансы, дивиденды и т.п.
Договоры с самозанятыми и ИП: риски переквалификации в трудовые отношения с доначислением страховых взносов и НДФЛ.
5. Налоговые риски для взаимозависимых лиц.
Взаимозависимые лица и последствия взаимозависимости лиц.
Налоговые риски признания лиц взаимозависимыми в судебном порядке.
Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
Порядок определения рыночных цен для целей налогообложения налоговыми органами: правоприменительная практика.
Риски контроля цен по неконтролируемым сделкам.
Вас консультирует ДЖААРБЕКОВ Станислав Маратович –
юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня на адрес
Время проведения: с 10:00 до 17:00.
Выберите удобный формат участия во Встрече с экспертом.
Очное участие
Стоимость участия: 20500 рублей.
В стоимость включены:
очное участие в мероприятии;
авторский раздаточный материал;
набор для записей;
обед;
сертификат об участии в мероприятии.
Мы ждем Вас по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, стр.16, 4 этаж (м. «Аэропорт», м. «Сокол»).
Трансляция
Стоимость участия: 17500 рублей.
В стоимость включены:
участие в трансляции;
авторский раздаточный материал;
сертификат об участии в мероприятии.
В стоимость семинара входит:
комплект для записей (блокнот, ручка),
питание участников (кофе-брейки, обеды),
авторские методические материалы,
сертификат CIT consulting,
гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту citcons@ya.ru