УСН: готовимся к применению спецрежима в 2027 году
Мастер-класс
для главного бухгалтера, сотрудника ФЭС, специалиста по налогообложению, аудитора
Ваша организация относится к малому бизнесу и работает на УСН? Тогда не упустите возможность узнать все о применении спецрежима в 2027 году.
В результате участия в мастер-классе:
сокращается время на анализ изменений налогового законодательства с 2027 года за счет системного обзора новаций по первой части НК РФ, НДФЛ, страховым взносам и имущественным налогам;
появляется возможность применять новые лимиты и правила УСН 2026–2027 годах, включая учет расходов по открытому перечню и отражение спорных доходов;
сокращается риск ошибок при признании расходов, отражении НДС на УСН и подготовке деклараций благодаря разбору типичных ошибок и переходных положений 2026–2027 годах;
позволяет сэкономить время при подготовке счетов-фактур, УПД и налоговой отчётности за счёт использования актуальных требований и контрольных соотношений;
развивается навык выбора ставки НДС и применения налоговых вычетов, льгот и освобождений по НК РФ в различных хозяйственных ситуациях.
2 ноября
2026 г.
УСН: готовимся к применению спецрежима в 2027 году
1. Изменения налогового законодательства с 2027 года: первая часть НК РФ, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги.
2. УСН в 2026–2027 годах: что ждет налогоплательщиков.
Новые лимиты для применения УСН с 2027 года. Изменения в перечне расходов с 2026 года.Новый открытый перечнь расходов, как учитывать с 2026 года.
Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат аванса и переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность).
Правила признания расходов при упрощенной системе налогообложения: списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку.
Типичные ошибки бухгалтера при УСН.
Новая форма декларации по УСН.
Последние письма по УСН.
3. НДС на УСН с 2026 года.
Особенности переходных положений 2026-2027 годах: категории плательщиков, освобожденные от уплаты НДС по статье 145 НК РФ. Новые лимиты с 2026 года. Льготы. Новые обязанности в связи с налогообложением НДС. Ставки НДС (5%, 7%, расчетные ставки) и основания для их применения. Выбор «выгодной» для применения ставки.
Объект обложения налогом, налоговая база по отгрузке и особенности формирования налоговой базы. НДС с авансов, при безвозмездной передаче, возврате товара (продукции).
Порядок составления счетов-фактур. Поправки в Постановление Правительства. Счёт-фактура или УПД.
Налоговые вычеты: Порядок применения налоговых вычетов: отдельные случаи, в том числе при отгрузке в счет аванса, возврата покупателем товара, изменения цены договора.
Операции освобождаемые от уплаты НДС по ст. 149 НК РФ.
Налоговая декларация по НДС. Налоговый период по НДС. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Сроки и порядок представления декларации. Контрольные соотношения.
Применение методических рекомендаций ФНС РФ.
Ведет мастер-класс САМКОВА Надежда Александровна –
консультант по налогообложению
Время проведения мастер-класса: с 10:00 до 14:00.
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до мастер-класса на адрес
Лектор: САМКОВА Н.А. Стоимость участия в семинаре: 9000 руб. Зарегистрироваться
В стоимость семинара входит:
комплект для записей (блокнот, ручка),
питание участников (кофе-брейки, обеды),
авторские методические материалы,
сертификат CIT consulting,
гарантированный ответ на Ваш вопрос, присланный за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту citcons@ya.ru